集团监察审计部对水投集团开展例行内部审计

发布时间: 2018-10-26

  9月3日-9月28日集团监察审计部派出审计组对水投集团本部及所属7家子企业进行了为期一个月的例行内部审计。

  审计工作期间得到水投集团各企业、部门的积极配合。审计组通过查阅企业规章制度、重要文件、财务资料等,与各企业负责人、财务及业务人员就企业项目投资、运营管理和财务管理等工作进行了详细沟通梳理,对存在问题逐项提出可行性建议及整改要求。并针对审计发现问题归纳整理,编制审计整改报告,落实责任单位和责任人,定期调度整改进展,加强监督管理,完善制度、堵塞漏洞、防控风险。(万博manbetx3.0集团监察审计部 供稿)

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